Amazon Avrupa’da Satış İçin İngiltere’de Şirket Kurma Rehberi

Amazon Avrupa'da Satış İçin İngiltere'de Şirket Kurma Rehberi

Amazon UK ve Avrupa’ya Satış İçin İngiltere’de Şirket Kurma Rehberi: VAT Kaydı, Fulfilment ve Verggi İpuçları Amazon UK ve Avrupa pazarlarında büyümek istiyorsanız, İngiltere’de şirket kurmak hem itibar hem de operasyonel verimlilik açısından güçlü bir başlangıç olabilir. Bu rehberde, İngiltere’de şirket kuruluşundan VAT (KDV) kaydına, fulfilment seçeneklerinden vergi planlamasına kadar uygulamaya dönük ipuçlarını adım adım...

Son Güncelleme: 25 Aralık 2025

Amazon UK ve Avrupa’ya Satış İçin İngiltere’de Şirket Kurma Rehberi: VAT Kaydı, Fulfilment ve Verggi İpuçları

Amazon UK ve Avrupa pazarlarında büyümek istiyorsanız, İngiltere’de şirket kurmak hem itibar hem de operasyonel verimlilik açısından güçlü bir başlangıç olabilir. Bu rehberde, İngiltere’de şirket kuruluşundan VAT (KDV) kaydına, fulfilment seçeneklerinden vergi planlamasına kadar uygulamaya dönük ipuçlarını adım adım bulacaksınız. Lemon Academy olarak, işinizi globalleştirirken dil, kültür ve eğitim boyutunda yanınızdayız; yurt dışında yaşama ve iş yapma hedeflerinizi destekleyen çözümler sunuyoruz.

İçindekiler

Neden Amazon için İngiltere’de Şirket Kurmalı?

İngiltere, güçlü e-ticaret altyapısı, Amazon UK’in büyük müşteri tabanı ve uluslararası itibarı sayesinde Amazon satıcıları için cazip bir merkezdir. Limited şirket (Ltd) yapısı, yatırımcı ve tedarikçiler nezdinde güven verir; marka tescili, sözleşmeler ve iade süreçlerinde kurumsal bir çatı sağlar. Ayrıca hukuk ve muhasebe hizmetlerinin erişilebilir olması, ölçek büyütürken riskleri yönetmenizi kolaylaştırır.

Lemon Academy’nin Yurtdışı Eğitim Danışmanlık yaklaşımı, İngiltere’ye geçiş yapan girişimcilerin dil, adaptasyon ve profesyonel ağ kurma ihtiyaçlarını uçtan uca düşünür. Şirketinizi kurarken, iş İngilizcesi ve kültürel uyum becerilerinizi güçlendirmek satış, tedarik ve müşteri desteği performansınıza doğrudan yansır.

Şirket Türü ve Kuruluş Adımları

Amazon için en yaygın yapı “Private Limited Company (Ltd)”. Tek kişiyle kurulabilir; pay sahipliği esnektir ve sınırlı sorumluluk sağlar. İngiltere’de yerleşik yönetici zorunluluğu yoktur; ancak banka ve ödeme kuruluşları KYC uyarınca belgeler ve bazen İngiltere adresi talep edebilir.

Kuruluşta Gerekli Bilgiler

Şirket adı, kayıtlı adres, en az bir direktör, pay sahipleri, pay dağılımı ve faaliyet alanını ifade eden SIC kodu gerekir. PSC (Significant Control Sahipleri) beyanı ve Memur (director) detayları Companies House’a bildirilir. Kayıt genellikle 24–72 saat sürer. Sanal ofis ve kayıtlı adres hizmetleri yaygındır; posta yönetimi ve resmi tebligatlar için önemlidir.

Banka ve Ödeme Altyapısı

Kuruluşun ardından iş bankacılığı açın. Klasik bankalara ek olarak Wise, Revolut, Monzo Business gibi dijital çözümler e-ticaret için pratiktir. Amazon ödemeleri, Payoneer gibi sağlayıcılarla da entegre olabilir. Döviz hesapları ve düşük transfer maliyetleri marjınızı korur.

İngiltere’de Geçici Konaklama ve Dil

Kuruluş sürecinde İngiltere’ye kısa ziyaretler planlıyorsanız, iletişim gücünüzü artırmak için İngiltere Dil Okulu seçeneklerine göz atabilirsiniz. Amazon hesabı yönetimi, tedarikçi müzakereleri ve müşteri desteğinde etkili İngilizce ciddi bir fark yaratır.

Amazon UK ve Avrupa Satış Modelinizi Seçin

Model seçimi; stok stratejiniz, nakliye maliyetleri, vergi yükümlülükleri ve teslimat hızını belirler. Aşağıdaki karşılaştırma, doğru fulfilment yolunu seçmenize yardımcı olur.

ModelKapsamArtılarDikkat Edilecekler
UK FBA (Yalnızca Birleşik Krallık)Stok UK depoda, satış UK müşteriyeHızlı teslimat, güçlü görünürlükUK VAT, UK içi iade ve depolama maliyetleri
EU FBA (Pan-EU)Stok AB içinde çoklu ülkedePrime hızında AB teslimatıHer depolanan ülkede VAT kaydı gerekebilir
3PL (Harici Lojistik)UK ve/veya AB’de bağımsız depolarEsneklik, çok kanallı fulfilmentSLA yönetimi, entegrasyon ve ek yazılım maliyeti

Brexit Sonrası Köprü

UK ve AB stoklarının ayrıştırılması önemli. UK FBA’den AB’ye doğrudan EFN köprüsü artık yok; AB satışları için AB içinde stoklamak veya ithalatla gönderim yapmak gerekiyor. Bu da gümrük ve AB tarafında ek vergi/regülasyon yükümlülüğü demek.

VAT, OSS ve IOSS: Kayıt ve Faturalama

VAT, nakit akışınızı en çok etkileyen kalemlerden. İngiltere ve AB tarafında kuralları doğru kurgulamak kârlılığı korur.

UK VAT Eşiği ve Kayıt

İngiltere’de yıllık cirosu belirli bir eşiği aşan işletmeler için VAT kaydı zorunludur. 1 Nisan 2024 itibarıyla eşik 90.000 £ olarak belirlenmiştir. Eşiğe yaklaşırken gönüllü kaydın fiyatlandırma ve tedarikçi KDV iadesi açısından avantajları olabilir. Amazon’da B2C satışta fiyatlarınızı VAT dahil (VAT-inclusive) stratejisiyle planlayın.

AB’de OSS ve IOSS

AB müşterilerine sınır ötesi B2C satışlarda tek nokta beyanı için OSS (One-Stop Shop) kullanabilirsiniz. Değer limitine (150 € ve altı) sahip AB’ye ithal küçük gönderilerde ise IOSS, KDV’nin satış anında tahsil edilmesini sağlar. Dikkat: AB içinde stok tutarsanız (Pan-EU FBA gibi) stoklanan her ülkede lokal VAT kaydı zorunlu hale gelir; bu durumda yalnızca OSS yeterli olmaz.

Pazar Yerlerinin Vergi Rolü

Belirli işlemlerde Amazon, aracı sorumlu (deemed supplier) olarak VAT tahsil edip devredebilir (örneğin UK’e 135 £ altı ithal siparişler). Ancak sorumlulukların bir kısmı hâlâ satıcıda kalabilir: doğru fatura düzenlemek, hesapları mutabık hale getirmek ve beyanları zamanında yapmak sizin yükümlülüğünüzdür. Hesap planınızı bu karmaşıklığa göre tasarlayın.

Faturalama ve Muhasebe

Amazon’un verilerini muhasebe yazılımınıza otomatik aktaran entegrasyonlar (A2X, Link My Books vb.) beyan hatalarını azaltır. B2B müşterilere VAT numarası doğrulaması yapmak (VIES/GB) ve doğru vergi oranını uygulamak uyum açısından kritiktir.

Gümrük, EORI ve Lojistik

UK’ye veya AB’ye fiziksel ürün sokacaksanız EORI numarası gerekir. İngiltere için GB ile başlayan bir UK EORI; AB için ise bir AB üye devletinden EORI almanız gerekir. Yanlış EORI veya yetersiz fatura içeriği (GTIP/HS kodu, menşe, değer) gecikme ve ek maliyete yol açar.

UKCA ve CE uygunluk işaretleri, ürün güvenliği, etiketleme ve geri çağırma (recall) prosedürleri Amazon’un hesap sağlığı açısından belirleyicidir. Tehlikeli madde (hazmat) veya kozmetik gibi kategorilerde ek izin ve test raporları gerekebilir. Gümrük brokerı ve 3PL ile SLA’larınızı yazılı hale getirin.

Muhasebe, Vergi ve Nakit Akışı İpuçları

Birleşik Krallık’ta kurumlar vergisi kademeli yapıdadır: küçük kârlar için %19, 250.000 £ üzeri kârlar için %25 ana oran ve aradaki kademeler için marjinal indirim uygulanır. Direktör maaşı ve temettü dengesiyle toplam vergi yükünü optimize etmek mümkündür. Profesyonel bir mali müşavirle yıllık vergi planı ve avans ödemeleri kurgulayın.

Kasadaki KDV’yi işletme sermayesi gibi kullanmayın; aylık/üç aylık periyotlar için ayrı bir “VAT hesabı” oluşturmak nakit akışını stabilize eder. Döviz kuru riskine karşı GBP, EUR ve USD hesaplarını ayrıştırın; tedarikçi ve reklam giderlerini hangi para biriminden ödeyeceğinizi baştan planlayın.

Ekip ve dil yatırımı, iade oranlarını ve müşteri memnuniyetini doğrudan etkiler. Amazon destek yazışmaları ve tedarikçi müzakerelerinde daha net bir iletişim kurmak için Yurtdışında Dil Eğitimi programlarını değerlendirebilirsiniz. Seviyenizi hızlıca ölçmek isterseniz İngilizce Seviye Testi Çöz ile başlayın.

İngiltere’ye sık seyahat ediyorsanız, vize başvurusu ve kalış süresince güvence için Yurtdışı Eğitimde Sağlık Sigortası yaptırmayı unutmayın; beklenmedik sağlık giderleri operasyon bütçenizi sarsmasın.

Sık Yapılan Hatalar ve Kontrol Listesi

En yaygın hatalardan biri, Amazon’da satışa başlamadan VAT, EORI ve ürün uyumluluk gerekliliklerini tamamlamamaktır. Bu, hesap askıya alma ve gecikmiş vergi/ceza riskini artırır. Bir diğer hata ise UK ve AB stoklarını aynı planla yönetmeye çalışmaktır; Brexit sonrasında bu yaklaşım gümrük ve KDV’de sürpriz maliyet doğurur.

Kontrol listesi önerisi:

1) Şirket kuruluşu ve kayıtlı adres, 2) İş bankacılığı ve ödeme sağlayıcıları, 3) Amazon hesap açılışı ve marka kaydı, 4) UK VAT (duruma göre gönüllü/zorunlu) ve AB OSS/IOSS stratejisi, 5) UK ve AB EORI, 6) Ürün uygunluğu (UKCA/CE, etiketleme), 7) Fulfilment modeli ve 3PL/FBA sözleşmeleri, 8) Muhasebe entegrasyonları ve beyan takvimi, 9) Dil ve müşteri hizmetleri süreci, 10) Risk ve sigorta planı.

İngiltere’de daha uzun süre kalmayı ve işinizi yerinde büyütmeyi düşünüyorsanız, yerel ağ kurma ve iletişim becerilerinizi güçlendirmek için Lemon Academy uzmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz. Böylece eğitim, dil ve iş hedeflerinizi aynı rotada ilerletebilirsiniz.

Sonuç

Amazon UK ve Avrupa’da sürdürülebilir büyüme, doğru şirket yapısı, isabetli VAT/OSS/IOSS kurgusu ve stratejik fulfilment seçimiyle başlar. İngiltere’de bir Ltd kurmak; marka güveni, ödeme altyapısı ve lojistik erişim açısından size hız kazandırır. UK ve AB operasyonlarını ayrıştırıp, gümrük ve vergi gerekliliklerine önceden hazırlanmak ise marjlarınızı korur.

Lemon Academy, yurt dışı eğitim ve dil alanındaki deneyimiyle, global iş planınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Doğru dil becerileri ve kültürel yetkinlikler, Amazon operasyonlarınızda tedarikten müşteri memnuniyetine kadar zincirin her halkasını sağlamlaştırır.

Sıkça Sorulan Sorular

İngiltere’de şirket kurmak için İngiltere’de ikamet şart mı?

Hayır. UK’de ikamet zorunlu değil; ancak banka/fintech KYC süreçleri ek belge ve bazen yüz yüze doğrulama isteyebilir.

UK VAT için eşiği aşmadan kayıt olmalı mıyım?

Zorunlu değil; fakat tedarikçi KDV’sini iade almak, B2B çalışmak ve kurumsal görünürlük için gönüllü kayıt avantaj sağlayabilir.

AB’de sadece OSS ile tüm VAT yükümlülüklerimi çözebilir miyim?

Hayır. AB içinde stok tutarsanız (Pan-EU FBA), stok bulunan her ülkede lokal VAT kaydı gerekir. OSS, sınır ötesi B2C satışların beyanını kolaylaştırır; yerel kayıt ihtiyacını ortadan kaldırmaz.

Amazon FBA mi, 3PL mi daha mantıklı?

Ürün kategorisi, sipariş hacmi ve iade oranına bağlı. FBA hız ve görünürlük sağlar; 3PL çok kanallı esneklik sunar. Marj, SLA ve vergi etkisini karşılaştırarak karar verin.

UK’den AB’ye satışlarda gümrük nasıl işler?

UK’den AB’ye ihracatta gümrük beyanı, EORI, HS kodu, menşe ve fatura gerekir. Değere ve Incoterms’e göre KDV ve gümrük vergileri alıcıya veya satıcıya yansıyabilir.

İngiltere’de kurumlar vergisi oranı nedir?

Kâra göre değişir: küçük kârlar için %19, 250.000 £ üzeri için %25; aradaki dilimde marjinal indirim uygulanır.

Ürün uygunluğu (UKCA/CE) Amazon hesabımı etkiler mi?

Evet. Uygunluk belgeleri eksikse listelemeler kaldırılabilir veya hesap sağlığınız zarar görür; riskli kategorilerde ek test/izin şartları vardır.